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2022县休闲农业项目实施方案(范文推荐)

时间:2022-08-14 08:30:08 浏览量:

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2022县休闲农业项目实施方案(范文推荐)

县休闲农业项目实施方案5篇

第一篇: 县休闲农业项目实施方案

第一章 项目基本情况

一、项目概况

(一)项目名称

休闲食品项目

(二)项目选址

xx产业园区

对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

(三)项目用地规模

项目总用地面积35804.56平方米(折合约53.68亩)。

(四)项目用地控制指标

该工程规划建筑系数63.37%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率5.29%,固定资产投资强度163.05万元/亩。

(五)土建工程指标

项目净用地面积35804.56平方米,建筑物基底占地面积22689.35平方米,总建筑面积37952.83平方米,其中:规划建设主体工程24658.98平方米,项目规划绿化面积2008.64平方米。

(六)设备选型方案

项目计划购置设备共计153台(套),设备购置费2699.49万元。

(七)节能分析

1、项目年用电量1024072.48千瓦时,折合125.86吨标准煤。

2、项目年总用水量21023.24立方米,折合1.80吨标准煤。

3、“休闲食品项目投资建设项目”,年用电量1024072.48千瓦时,年总用水量21023.24立方米,项目年综合总耗能量(当量值)127.66吨标准煤/年。达产年综合节能量33.93吨标准煤/年,项目总节能率29.13%,能源利用效果良好。

(八)环境保护

项目符合xx产业园区发展规划,符合xx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;
对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

(九)项目总投资及资金构成

项目预计总投资12057.76万元,其中:固定资产投资8752.52万元,占项目总投资的72.59%;
流动资金3305.24万元,占项目总投资的27.41%。

(十)资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

(十一)项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入28195.00万元,总成本费用21245.92万元,税金及附加258.24万元,利润总额6949.08万元,利税总额8165.81万元,税后净利润5211.81万元,达产年纳税总额2954.00万元;
达产年投资利润率57.63%,投资利税率67.72%,投资回报率43.22%,全部投资回收期3.81年,提供就业职位554个。

(十二)进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx产业园区及xx产业园区休闲食品行业布局和结构调整政策;
项目的建设对促进xx产业园区休闲食品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“休闲食品项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx产业园区经济发展,为社会提供就业职位554个,达产年纳税总额2954.00万元,可以促进xx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率57.63%,投资利税率67.72%,全部投资回报率43.22%,全部投资回收期3.81年,固定资产投资回收期3.81年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。

充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,深化体制机制改革,强化企业主体地位,激发企业活力和创造力;
更好地发挥政府作用,积极转变职能,加强战略研究和规划引导,完善相关支持和倒逼政策机制,为企业发展创造良好环境。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表


第二章 投资单位说明

一、项目承办单位基本情况

(一)公司名称

xxx科技发展公司

(二)公司简介

公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。

公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。

公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。

二、公司经济效益分析

上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入31190.71万元,同比增长31.56%(7481.71万元)。其中,主营业业务休闲食品生产及销售收入为29494.23万元,占营业总收入的94.56%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算,公司实现利润总额7264.73万元,较去年同期相比增长583.41万元,增长率8.73%;
实现净利润5448.55万元,较去年同期相比增长712.31万元,增长率15.04%。

上年度主要经济指标


第三章 建设背景

一、项目建设背景

1、相对于中国宏观经济发展,中国制造2025是一个偏向技术性的制造业发展规划。相对于国际上的“工业4.0”(也称“4.0工业革命”),中国制造2025是一个立足中国当下工业基础和发展水平的发展规划。但是,实际上,中国制造2025的意义当然不是纯技术上的,其目标当然也不限于中国当下工业发展水平的国际排序。实现中国制造2025,意味着中国跻身世界制造业强国之列。而所谓制造业强国,“就是几乎在每一个行业里都至少有一个中国企业能占据高端地位,拥有世界领先的技术和管理水平,有产品定价权和行业话语权”。

2012年,我国制造业增加值为2.08万亿美元,在全球制造业中占比约为20%,跻身世界制造大国。与此同时,大而不强则是中国制造的痛点。为推动中国制造由大变强,2015年5月,党中央、国务院着眼全球视野和战略布局,立足我国国情和发展阶段,作出了实施《中国制造2025》的战略决策。这是未来10年引领制造强国建设的行动指南,也是未来30年实现制造强国梦想的纲领性文件,更是我国迈向制造强国的宣言书。

全面推行清洁生产,引导绿色发展。加强节能环保技术、工艺、装备推广应用,支持物联网、大数据等信息技术在能耗监测领域的应用。发展循环经济,提高能源资源综合利用效率,构建绿色制造体系,重点在钢铁、有色、化工、建材、食品等传统产业实施能效提升、清洁生产、低碳化、节水治污、循环利用等绿色化改造。加快推进落后产能和装备淘汰。推动电机、变压器、锅炉、窑炉等终端用能设备节能改造。推进工业园区循环化改造,推广煤改气、煤改电,逐步实现废水、废物、废气集中处理。

2、我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。推动高质量发展是做好经济工作的根本要求。高质量发展是体现新发展理念的发展,突出高质量发展导向,就是要坚持稳中求进,在稳的前提下,有所进取、以进求稳,更好满足人民群众多样化、多层次、多方面的需求。

投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。

“转型与变革”将赋能2019年我市工业经济发展的主题词。在此影响下,我市工业发展将推动形成区域经济发展的突破口、制高点和主攻方向,促进全市经济由高速发展向高质量发展转变。

二、必要性分析

1、经济新常态,需要创新宏观调控思路和方式,培育经济发展的持久动力。从根本上说,就是向改革要动力,向结构调整要助力,向民生改善要潜力;
就是要激活力,把该放的权放到位,让市场主体真正放开手脚;
就是要补短板,把该做的事做好,增加公共产品有效供给;
就是要强实体,把该给的政策给足,夯实发展的微观基础。新常态是新的探索,要创新宏观调控思路和方式,统筹稳增长促改革调结构惠民生防风险,以改革开路,充分发挥市场的决定性作用,激发企业和社会活力,培育经济发展的内生动力,加快经济转型升级结构优化,更好地改善民生。

当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;
另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。

2、今后五年,我国工业发展的基本条件和长期向好趋势没有改变,但传统发展模式面临诸多挑战,工业转型升级势在必行。城镇化进程和居民消费结构升级为工业转型升级提供了广阔空间。城镇化是扩大内需的最大潜力所在,巨大的消费潜力将转化为经济持续发展的强大动力。“十三五”期间,我国城镇化率将超过50%,内需主导、消费驱动、惠及民生的一系列政策措施将进一步引导居民消费预期,推动居民消费结构持续优化升级,为我国工业持续发展提供有力支撑。同时劳动力、土地、燃料动力等价格持续上升,生产要素成本压力加大,转型升级的约束相应增多。

考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。

企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;
在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。


第四章 项目市场研究

一、建设地经济发展概况

地区生产总值3828.15亿元,比上年增长10.48%。其中,第一产业增加值306.25亿元,增长8.76%;
第二产业增加值2373.45亿元,增长11.41%第三产业增加值1148.44亿元,增长8.42%。

一般公共预算收入256.80亿元,同比增长9.35%,一般公共预算支出571.92亿元,同比增长10.95%。国税收入356.57亿元,同比增长10.42%;
地税收入亿元95.16,同比增长6.90%。

居民消费价格上涨1.19%。其中,食品烟酒上涨0.73%,衣着上涨0.78%,居住上涨1.11%,生活用品及服务上涨1.10%,教育文化和娱乐上涨1.06%,医疗保健上涨0.79%,其他用品和服务上涨0.74%,交通和通信上涨0.75%。

全部工业完成增加值1776.97亿元。规模以上工业企业实现增加值1353.32亿元,比上年增长5.61%。

规模以上AA、BB、CC、DD(含休闲食品)等主导行业共完成工业增加值1129.42亿元,增长11.30%。AA完成增加值487.05亿元,增长5.48%;
BB完成工业增加值353.24亿元,增长8.25%;
CC完成工业增加值281.92亿元,增长9.43%;
DD完成工业增加值97.05亿元,增长6.79%。规模以上工业企业实现主营业务收入5659.82亿元,比上年增长11.65%。实现利润总额385.71亿元,比上年增长5.13%。

固定资产投资完成3907.89亿元,比上年增长11.07%。其中,建设项目投资完成3438.94亿元,增长7.71%;
房地产开发投资完成468.95亿元,增长5.43%。在固定资产投资中,第一产业投资完成195.39亿元,同比增长7.60%;
第二产业投资完成2970.00亿元,同比增长7.16%;
第三产业投资完成742.50亿元,增长6.51%。高新技术产业投资1113.00亿元,增长5.13%。民间投资3527.43亿元,增长9.83%。城市基础设施投资579.07亿元,增长5.05%。重点项目1299个,完成投资2091.70亿元,增长10.90%。

全市实现社会消费品零售总额1312.85亿元,比上年增长6.09%。城镇实现零售额1137.26亿元,增长7.63%;
乡村实现零售额434.33亿元,增长8.09%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元498.27,增长14.13%。

实际利用外资67888.96万美元,同比增长51.26%。外贸进出口总值371.30亿元,同比增长51.06%。其中,出口总值241.35亿元,同比增长54.70%;
进口总值129.95亿元,同比增长57.01%。

二、休闲食品行业市场分析

目前,区域内拥有各类休闲食品企业570家,规模以上企业34家,从业人员28500人。截至2017年底,区域内休闲食品产值176082.46万元,较2016年155977.02万元增长12.89%。产值前十位企业合计收入84164.03万元,较去年70236.19万元同比增长19.83%。

区域内休闲食品行业经营情况

区域内休闲食品企业经营状况良好。以AAA为例,2017年产值20620.19万元,较上年度18097.41万元增长13.94%,其中主营业务收入19939.82万元。2017年实现利润总额6524.41万元,同比增长17.15%;
实现净利润1864.82万元,同比增长18.83%;
纳税总额118.05万元,同比增长16.85%。2017年底,AAA资产总额46710.88万元,资产负债率28.69%。

2017年区域内休闲食品企业实现工业增加值52466.19万元,同比2016年47493.61万元增长10.47%;
行业净利润19507.26万元,同比2016年16977.60万元增长14.90%;
行业纳税总额46659.74万元,同比2016年39458.55万元增长18.25%;
休闲食品行业完成投资59702.09万元,同比2016年52082.43万元增长14.63%。

区域内休闲食品行业营业能力分析

区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.08亿元,年均增长6.37%。预计区域内休闲食品行业市场需求规模将达到265305.89万元,利润总额77432.34万元,净利润31427.12万元,纳税15980.89万元,工业增加值100617.34万元,产业贡献率16.61%。

区域内休闲食品行业市场预测(单位:万元)


第五章 项目方案分析

一、产品规划

项目主要产品为休闲食品,根据市场情况,预计年产值28195.00万元。

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础,市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测;
目前,我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大,由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点,所以项目产品的生产量满足不了市场要求,每年还需大量从外埠调入或国外进口,商品市场需求高于产品制造发展速度,因此,项目产品具有广阔的潜在市场。

二、建设规模

(一)用地规模

该项目总征地面积35804.56平方米(折合约53.68亩),其中:净用地面积35804.56平方米(红线范围折合约53.68亩)。项目规划总建筑面积37952.83平方米,其中:规划建设主体工程24658.98平方米,计容建筑面积37952.83平方米;
预计建筑工程投资3364.92万元。

(二)设备购置

项目计划购置设备共计153台(套),设备购置费2699.49万元。

(三)产能规模

项目计划总投资12057.76万元;
预计年实现营业收入28195.00万元。


第六章 项目建设地分析

一、项目选址

该项目选址位于xx产业园区。

园区积极开展产业园区清理整顿。按照淘汰一批、整合一批、飞地一批、提升一批的要求,省产业园区建设领导小组办公室统筹组织对各级各部门批准的各类产业发展区域进行集中清理整顿,重点解决产业园区发展中存在的布局零散、规模不大、效益不好、管理混乱等问题,依法严格查处越权审批、违规设立产业园区,违规违法用地,违规使用资金,破坏污染环境等行为。以国家级或省级重点产业园区为主体,整合同一行政区域区块相邻的各类产业园区,建设10个左右产业园区集群。加大省级及以下各类低、小、散产业园区整合、退出力度,对一个功能区块上存在多个主体的产业园区,按照一个主体、一套班子、多块牌子的原则进行空间整合和体制融合,清理整顿结果依法依规进行公布。

对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;
在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。

二、用地控制指标

投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定;
同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数63.37%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率5.29%,固定资产投资强度163.05万元/亩。

第二篇: 县休闲农业项目实施方案

[XXX县农业产业扶贫的实施方案]产业扶贫项目实施方案

XXX县农业产业扶贫的实施方案 为认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于打赢脱贫攻坚战三年行动计划的决策部署,按照 XXX等文件精神,为推动贫困地区形成农业特色产业发展优势,全面实现精准扶贫精准脱贫,结合我县农业产业发展实际,特制定本方案。

一、指导思想 以XJP新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大精神,按照“核心是精准、关键在落实、实现高质量、确保可持续”的总要求,坚持“因地制宜、分类指导、市场导向、效益优先”的原则,依托贫困地区资源禀赋和发展条件,不断强化主体带动,稳固利益联结,升级指导服务,争取政策扶持,大力推进产业扶贫工作。

二、主要目标 力争到20X年,xx,全县扶持新型经营主体36家,龙头企业销售收入达到x万元、增长x%。20X年底,初步建成扶持省级农业龙头企业x家,市级农业龙头企业x家,发展培育农民专业合作社,力争每个村至少有一个以上的专业合作经济组织,实现建档立卡贫困户有项目、有技能、入社全覆盖;

初步建成村村有产业、业业有龙头的特色农业产业体系。农林牧渔业总产值达592870万元,农民人均可支配收入达20xx7元以上,60%以上建档立卡贫困户通过农业产业发展脱贫,农业产业规模化、集约化和现代化水平显著提高。

三、主要任务 (一)大力发展四大主导产业。坚持“因地制宜、分类指导、长短结合、市场导向、效益优先”的原则,依托贫困地区资源禀赋和发展条件,以富硒优质稻、果业、特色水产、中药材为主要内容,大力发展四大主导产业。以市场为导向,打造名、特、优产品,有力支持贫困地区培植壮大优质花生、果蔬、核桃、大枣、中药材、食用菌、花卉苗木、茶叶等特色农产品产业,肉牛、奶牛、蛋禽、肉禽和水禽等畜牧养殖产业,优质小麦和青贮玉米等粮食产业,设施农业、乡村旅游、农副产品加工、电商流通七大支柱产业,延伸农业产业链、价值链,有序推进农村一二三产业融合发展。一是实施稻米发展工程。根据全县水稻覆盖面积情况,优先考虑以中粮米业和三粮米业等企业带动贫困户脱贫,按照省市有关奖补政策全面辐射。二是实施果业发展工程。以xx省推进九大产业发展为契机,首先是做大做强具有我县特色的优质柑桔产业,20XX年新建春香柚、红美人等优质柑桔标准化基地1000余亩,对效益低下柑桔园进行集中嫁接改造提升500亩左右,建设好全县8个春香柚产业扶贫基地;

其次是加快推进梅庄万亩标准猕猴桃产业基地建设,20XX年再推进建设标准化猕猴桃基地3000亩;

组织实施好猕猴桃产业扶贫地块,带动梅庄镇贫困户脱贫致富;

再次是着力培育葡萄、优质桃、杨梅、火龙果、核桃等特色水果示范基地,形成“一主多特” (即以优质柑桔为主,多种特色水果共同发展)的果业发展格局。以七里乡石桥村春香柚种植示范基地为辐射源,形成七里、前坊、张公、罗溪、温圳等乡镇的优质柑桔产区;

以梅庄万亩猕猴桃产业基地为引领,形成我县猕猴桃等特色水果产区。三是实施中药材产业发展工程。以xx省推进九大产业发展为契机,加大全县中药材产业发展规划与布局。依托富硒资源优势,加强标准化中药材基地建设。20XX年新建多年生为主的标准化中药材基地1000亩,重点分布在x等乡镇,重点发展吴茱萸、枳壳、旱半夏等适宜高效的中药材品种,辐射带动其它乡镇发展,通过土地流转(或入股分红)、劳务用工等方式增加农民和贫困户收入;

以xx明湖农业发展有限公司芡实种植和加工基地为依托,辐射带动三里、二塘、前坊、三阳集、南台等滨湖乡镇集中发展芡实;

以泉岭南昌市远志实业有限公司中药材基地为龙头,带动周边乡镇因地制宜发展菊花、金银花等药食同源中药材品种。四是实施蔬菜产业发展工程。20XX年,公众号逍遥文稿整理,我县计划整合相关农业产业资金2625万元,结合产业扶贫,着手在池溪乡桥南村建设高标准设施蔬菜产业园。另外我县还积极推进南昌贵澳农业科技发展有限公司温圳蔬菜基地,建设高标准设施蔬菜产业园。五是实施水产业发展工程。巩固提升常规水产业,加快发展特色水产业。加快形成生态良好、生产发达、装备先进、产品优质、渔民富裕、渔区和谐的现代渔业发展新格局。重点打造虾蟹特色优势产业,发展稻虾养殖10000亩;

在南台、民和、七里、三里等乡镇,完成核心示范面积5000亩,辐射带动全县各乡镇有计划推进。加快已有科技成果转化,不断提高稻渔综合种养科技水平。到20X年,力争优化集成稻渔综合种养技术模式2-3个,水产品优质率达95%以上。结合各地主导产业的发展优势,带动有劳动能力和意愿的贫困农户投入主导产业的生产,通过主导产业的发展带动贫困农户增收。

(二)推行“五个一”产业扶贫新模式和“一领办三参与”产业合作机制。推行“选准一项主导产业、打造一个龙头、设立一笔扶持资金、建立一套利益联结机制、培育一套服务体系” 的“五个一”模式,大力推广“一领办三参与”产业扶贫新模式,建立完善产业扶贫带贫益贫组织合作和利益联结机制。发挥基层党组织在农民合作社中的作用,通过当地党委和政府派驻第一书记等手段,大力推广村干部与能人带头领办、村党员主动参与、村民自愿参与、贫困群众统筹参与的“一领办三参与”产业扶贫合作模式,支持贫困户以各种要素参与合作社或入股合作社,支持合作社和龙头企业与贫困户建立紧密的经营性、工资性、生产性、政策性、资产性等多种形式收益联结,确保贫困户获得稳定收益。

(三)加大贫困地区新型职业农民培育力度。积极引导贫困地区将农民技术骨干、涉农院校毕业生、返乡农民工、复转军人等作为新型职业农民培育对象,鼓励其在贫困地区领办兴办新型农业经营主体,为贫困地区培养一支“爱农业、懂技术、善经营”的新生代新型职业农民,壮大创新创业群体,提高贫困人口综合素质和生产技能水平;

省级新型职业农民培育机构承担的培训任务,要向贫困地区辐射延伸;

各贫困乡(镇)要围绕市场需求和劳动者意愿开展精准培训,为新型职业农民提供全方位立体化菜单式跟踪服务与指导。同时,不断优化扶持政策,充分调动新型职业农民开展产业扶贫的积极性,支持其与贫困户建立长期稳定的利益联接机制,通过“新型职业农民+特色专业村(基地)+贫困户”等多种帮扶模式,发挥先富人群的示范和辐射带动作用,提高贫困户进入市场的组织化程度。

四、保障措施 (一)加强组织领导。成立以政府分管县长任组长的现代农业产业扶贫领导小组,领导小组下设办公室,办公室设在县农业农村局。各乡(镇)和有关部门要成立相应机构,落实工作责任,切实把各项政策措施落到实处。要积极统筹整合资源要素,加大支持力度,全面推进农业结构调整,上下联动,形成农业产业扶贫强大工作合力。

(二)强化政策扶持。健全完善财政支持政策,按照省市县共推共担的原则,省、市、县1∶0.5∶1的比例联动统筹财政支持资金,构建县八大产业稳定投入机制。严格规范申报流程,实行竞争立项择优确定项目,实施以奖代补、先建后补。主要产业发展所需新增建设项目用地计划,在符合集约节约用地的前提下予以应保尽保,并对符合县重大项目用地管理规定的重点项目用地,优先列入县重大项目推进平台予以解决;

加大农业结构调整宣传力度,营造农业结构调整良好社会氛围。

(三)创新金融服务。加快农业相关部门优质资产与支农资金、扶贫资金的有效整合,积极引进金融资本、社会资本投入县域主要农业产业发展。突出扶贫领域新型农业经营主体发展,深入推进“财政惠农信贷通”,加快农业信贷担保体系建设。推进“两权”(农村承包土地经营权、农民住房财产权)抵押贷款试点,开展以大型农机具、运输工具、水域滩涂养殖权等为抵(质)押物的融资试点,提升直接融资水平。推进农村信用体系建设,鼓励金融机构对有资质的农民合作社授信,推广“合作社+农户”等信贷模式,确保涉农贷款增量不低于上年、增速不低于各项贷款平均增速。

第三篇: 县休闲农业项目实施方案

  设施农业项目实施方案为加快我市设施农业+产业化建设步伐,促进农民持续增收、农业稳定发展,在总结几年来发展设施农业的基础上,制定2009年设施农业项目实施方案。

  一、指导思想以发展热带特色现代农业为目标,以设施农业+产业化为抓手,政府扶持以集中连片、示范带动为原则,立足发展名、特、优、新品种设施大棚栽培,通过发挥龙头企业、农民专业合作社示范带动,逐步形成规模化、区域化的特色产业,推动传统农业向现代农业转变,提高热带高效农业的科技生产水平和整体效益,促进农民持续增收,农业稳定发展,为社会主义新农村建设提供坚强的经济基础。

  二、设施农业资金安排及实施单位2009年市政府投入设施农业发展资金7000万元,其中瓜菜设施农业和果蔬储存项目资金1900万元,花卉设施农业资金5052万元。

  一750万元用于在崖城镇朗芒田洋建设瓜果菜设施大棚150亩三亚海源实业有限公司负责实施。

  崖城是我省重要的瓜果菜基地之一,为了更好地发挥设施农业的示范带动作用,在郎芒田洋建设150亩钢架大棚发展无公害瓜菜生产。

  二880万元用于在崖城镇建设果蔬储存销售运输中心项目三亚海源实业有限公司负责实施。

  果蔬储存销售运输中心项目是我市在建第一家农产品批发市场,集农产品批发、集散、冷藏、加工、包装、检测、信息一体的大型农产品物流中心。

  建成使用后将有助于解决崖城地区及周边地区果蔬烂市情况,解决农民果蔬销售、运销难题,提高果蔬的利用价值,带动农民发展高效农业,促进增收,经济效益和社会效益显著。

  该项目是政府投资建设项目,预计总投资8000万元,建设规模200多亩,目前企业已投入建设资金6000万,缺口资金2000万,政府扶持资金880万。

  项目资金由市农业局负责管理,实行报帐制。

  三270万元用于设施大棚地方标准化建设三亚南繁科学研究院负责实施。

  我市设施农业规模不断扩大,建设设施大棚标准每亩1万、3万、5万、8万不等。

  在全省还没有设施大棚地方标准和大棚栽培技术地方标准的情况下,我市投入270万元用于建设样板工程,制定适应不同作物和栽培环境的6个大棚标准和生产技术规程。

  由省、市质量技术监督局负责验收通过。

  业主为三亚南繁科学研究院负责,项目实行报帐制。

  四420万元用于支持市公安局戒毒康复农场建设兰花基地。

  建设兰花大棚30亩,其中温室大棚10亩,扶持发展戒毒康复农场生产项目,解决1000多名戒毒人员和留场就业人员工作。

  项目资金由市林业局负责管理,实行报帐制。

  五499万元用于扶持三亚丛耕花卉专业合作社建设兰花基地。

  高峰地区老百姓脱贫难度较大,毁林开荒现象严重,为了推动该地区经济发展,建议扶持该地区发展兰花产业。

  三亚丛耕花卉专业合作社建设兰花基地100多亩亩,计划投入1475万元,目前已投入300万。

  基础设施已完成、建好大棚20亩。

  根据《三亚市人民政府关于印发三亚市加快兰花产业发展扶持办法的通知》三府〔2008〕189号文件第七条支持农村兰花专业合作社扩大兰花生产规模,建设总体规模超过667平方米的,一次性给予60元平方米扶持规定,安排499万元用于扶持三亚丛耕花卉专业合作社建设兰花基地。

  项目资金由市林业局负责管理,实行报帐制。

  六4133万元用于扶持三亚兰德种业有限公司在亚龙湾建设都市农业示范园。

  该项目用地位于亚龙湾二期开发区内,规划为基本农田。

  项目总投资13亿元,公司自筹资金8700元,建设规模2755亩,建设成集玫瑰种植、旅游休闲度假于一体的现代农业园。

  该项目可以填补我市玫瑰花发展的空白,做大做强花卉产业,美化亚龙湾环境,带动亚龙湾周边村庄群众致富。

  政府扶持资金主要用于建设基础设施和排灌系统。

  土地租金每亩1400元,每十年递增10,政府扶持4133万元以固定收益回报金1100元年,分142年全部回报给农民。

  业主为三亚兰德种业有限公司。

  项目资金由田独镇负责管理,实行报帐制。

  三、相关要求一成立机构,加强管理。

  由市监察、财政、发改、审计、农业、林业、科信等部门组成三亚市2009年设施农业项目建设工作领导小组,负责全市设施农业项目的指导、服务、监督、检查及验收工作。

  二项目资金实行报账制度。

  各项目实施单位资金拨付由实施单位提出申请,报项目主管单位审核,由设施农业项目建设工作领导小组验收、审计,再由项目资金管理单位按进度拨付各实施单位。

  三各项目实施单位要尽快制订项目实施方案,报市委、市政府审批后实施。

《本文为word可编辑版,若不需要以下内容,请删除后使用,谢谢您的理解原生生物的主要类群》习题

一、选择题

1、桃花的下列结构中,经过发育最终成为果实的是( )

A、子房 B、子房壁 C、 胚珠 D、 受精卵

2、呼吸作用的实质是( )

A、分解有机物,贮存能量 B、分解有机物,释放能量

C、合成有机物,贮存能量 D、合成有机物,释放能量

3、旱地里的农作物被水淹没后,要及时排涝,主要是为了促进( )

A、叶的光合作用 B、叶的蒸腾作用

C、根的呼吸作用 D、根的吸水

4、农业生产中对农作物进行合理密植主要是为了( )

A、提高作物对水分的吸收 B、提高作物对土壤中无机盐的利用率

C、提高作物的蒸腾作用 D、提高作物的光合作用

5、下列关于光合作用原料的叙述中,不正确的是( )

A、光合作用的原料是二氧化碳 B、光合作用的唯一原料是二氧化碳

C、二氧化碳和水都用于制造淀粉 D、二氧化碳和水都是光合作用的原料

6、晚上,将金鱼藻放在盛有水的试管中,将试管先后放在离白炽灯如下距离处,在相同时间内试管内产生气泡数量最多的是( )

A、10厘米 B、20厘米 C、30厘米 D、40厘米

7、贮藏蔬菜、水果要保持低温,这是因为( )

A、温度低,减少细菌病害 B、温度低,呼吸作用弱,有机物消耗少

C、温度低,促进光合作用积累 D、温度低,蒸腾作用弱

二、实验探究题

1、下面是验证“绿叶在光下制造淀粉的实验”的具体步骤,请回答有关问题:

① 把盆栽的天竺葵放在黑暗处一昼夜。

② 用黑纸把一片叶的一部分的正面和背面盖住,然后移到阳光下,照射3小时~4

小时。

③ 剪下遮光的叶片,去掉黑纸。

④ 将叶片放在盛有酒精的小烧杯中,再放入大烧杯内隔水加热,叶片颜色逐渐由 变成 。

⑤ 取出叶片,用清水漂洗干净。然后放在培养皿里,向叶片滴加碘液。

⑥ 稍停片刻,用清水冲洗掉碘液。这时可以看到,叶片遮光部分呈 色,没有遮光的部分呈 色。

(1)步骤①的作用是:

(2)步骤④中酒精的作用是:

(3)这个实验说明了:

2、有一次小明上街买回来一袋黄豆芽放在阳光下,下午去打开一看,发现许多黄豆芽 变成了 “绿豆芽”,小明觉得奇怪,他把这一发现告诉了同学们,他们决定把问 题搞清楚,请你和他们一起去探究。

(1)你的问题是:______________________能影响叶绿素的产生吗?

(2)针对你提出的问题,请作出假设:____________对叶绿素的产生有影响。

(3)设计实验方案:

A、取一定数量的新鲜的黄豆芽分成两份,分别放在甲、乙两个容器中。

B、把甲放在___________下培养,把乙放在__________处培养。

(4)该实验的预期效果是:甲中的黄豆芽_______绿,乙中的黄豆芽_______。

第四篇: 县休闲农业项目实施方案

农业项目实施方案模板


一﹑项目摘要(附表)

1.项目名称:南永青村生猪养殖扩建项目

2.项目申保单位:绛县郝庄乡南永青村养猪专业合作社

3.项目建设性质:扩建

4.项目建设地点:绛县郝庄乡南永青村

5.项目建设期限:1年

6.项目建设规模:扩建猪舍5座

7.项目投资结构及资金来源:项目建设总投资金90万元,其中固定投资50万元,申请财政资金10万元,申请银行贷款10万元,合作社自筹20万元。

二﹑项目依据

1.项目建设理由

农民专业合作社是发展现代农业、推进农业产业化经营和增加农民收入的有效组织载体,是社会主义新农村建设和促进农民增收致富的重要抓手。配合全县百万头生猪大县和郝庄乡生猪一乡一业示范乡镇建设,为社员提供科学饲养管理技术,促进区域牧业增效农民增收,特制定本方案。

2.项目建设条件和可行性

南永青村位于绛县郝庄乡西侧,交通便利。耕地面积2000余亩,自然条件优越,经济情况良好。全村共有居民组三个总户数220户,总人口1050口。共有劳动力750人,养猪户占全村总户数50%以上,养猪大户达到20户以上,年饲养量超过2000口,历年来,在上级政府的正确领导下,村支委一班人带领广大党员和村民大搞经济发展和科学种田,把建设生态养殖作为发展养殖业的重点来抓,以加快现代畜牧业发展步伐,提升养殖生产水平,取得了很好的成绩,促进农民增收致富。

三﹑项目设计方案

1.项目目标

扩建猪舍5座,配套相应设施。

2.项目实施地点级规模该项目位于绛县郝庄乡南永青村,地势平坦。现有猪舍2座,母猪16头,后备母猪8头,种公猪2头。

(1)预计扩建标准化猪舍5座,每座建筑规格60米?5米,建设面积为300平方,总计猪舍建筑面积1000平方米;

(2)新修污水粪便处理池三处,新修200m3的水池1个、30m3的水塔1个,购买分娩、保育床各88套,母猪限位栏100套,购买转猪车辆1辆,配套完善饲料加工设施、设备,年加工生产混配合饲料100吨。

(3)建设动物无害化处理及粪便无害化处理设备设施。

(4)计划引进优良品种大白种母猪20头,大白种公猪2头,长白种母猪20头,长白种公猪2头,新美系杜洛克种公猪2头,预计年出栏育肥猪2800头。

3.技术实施.

一是技术培训采取走出去、请进来、集中授课、分散指导、现场交流等方式培训;二是培训技术骨干,对项目农户在项目实施前进行一次系统化培训;三是对农户建猪圈、引种、配种前分别分期分批进行培训;四是请专家对技术骨干和农户进行技术培训和指导;五是采取编制养猪实用技术资料和制作光盘等形式培训农户。

4.实施内容及资金使用计划

(1)支持环节及资金补助标准:强化合作社自身建设,必须加快合作社信息化建设步伐,购置电脑、打印机、传真机、投影仪和服务车辆,实现网络平台对接,利用网络和电教设施设备等现代手段发布、收集产品购销信息和技术信息,进而实现生猪购销网上交易,打造网上平台,扩大销售渠道,增加养殖收益,投资10万元。

(2)实施内容

建设规模,扩建猪舍5座,一是加强标准化生猪圈舍建设,对于圈舍建设标准化程度高、生猪饲养规模大、示范带动作用强的合作社社员在圈舍建设和购置机械设施等方面给予一定资金补贴。二是加速生猪良种普及率,引进良种二元母猪,以半价投放给社员,加速基地生猪品种改良,提高优质三元仔猪生产率。对于合作社成员购买饲料给于价格补贴,让合作社成员享受购置饲料低于市场价格,达到降低生猪饲养成本的目的。

5.项目总投资及资金来源

本项目共需资金90万元,其中申请财政资金扶持资金10万元,银行贷款资金10万元,固定投资50万元,合作社自筹资金20万元。

四﹑组织及管理措施

1、项目严格按照实施方案确定的建设内容、规模、标准进行建设,不随意扩大或减少。

2、项目实行理事长负责制,严格按照合作社章程进行生产、经营和管理。

3、成立项目建设领导管理小组、资金使用与监督组和规划实施建设组三个组织机构,做到财务公开、单独建账、全程监管,确保项目资金合理使用和项目建设质量。

五﹑项目效益评价

1、经济效益:通过良种补贴、标准化圈舍补贴和饲料购销补贴,使合作社成员户均增收3000元,预计增收100万元;合作社通过投入品和产品统购统销,自身可实现利润10万元,可实现自身发展壮大,进一步提升辐射带动能力。

2、社会效益:通过实行规模化、标准化、无公害化的饲养管理,使全体社员生猪生产水平得到提升,生产方式进一步转变,通过粮食转化和劳动力的就地转移,在一定范围内实现了农民收入的持续增长,带动全镇新增饲养量1万头,农民养猪纯收入增加100元。

3、生态效益:通过标准化圈舍建设和粪污无害化处理设施建设,在提升养殖水平的同时,有效解决了养猪粪便污染难题,加速了畜牧业循环经济的发展。

项目编号:GCNT-LN-02

承担单位:辽宁省种畜禽监督管理站

参加单位:沈阳市、鞍山市、抚顺市、本溪市、丹东市、锦州市、营口市、阜新市、辽阳市、铁岭市、朝阳市、盘锦市、葫芦岛市、绥中县、昌图县种畜禽监督管理(畜牧技术推广)站

一、项目实施的意义和效果

(一)项目实施的意义

半个多世纪以来,世界养猪科学技术发展迅速,在种猪资源的开发利用、猪的遗传与繁殖、猪的营养与饲料、养猪生产工艺、猪舍的环境控制、猪病防治、猪场经营管理、猪肉制品加工等方面均有长足的发展,取得了划时代的辉煌成就,特别是进入21世纪,世界养猪科学技术在提高生产效益、降低生产成本、改进产品质量、减少疾病损失及实现可持续发展等方面取得了重大进展。尤其是动物育种、设施技术、生物技术、健康管理技术、远程控制技术、计算机信息技术等高新技术的出现,迎来了新的养猪生产科技革命,对21世纪世界养猪业可持续发展产生了巨大的影响。

20世纪70年代,我国现代养猪业开始兴起,全国建起了一大批现代化养猪场,从国外引进优良种猪、先进的养猪技术和设备,使我国养猪业从分散副业型向以商品生产为目的集约化养猪方向转变。中国的养猪业也逐渐由传统的小规模生产向集约化、工厂化生产转变,极大地促进了我国生猪饲养技术水平的提高,特别是改革开放以来,使生猪生产取得了长足的发展,科技贡献率显著提高。中国养猪业的发展,在世界养猪生产中有着举足轻重的地位。

但是,生猪养殖业作为肉类产品供给的主要生产方式,以其巨大的发展潜力迎合了人们对肉类产品不断增长需求的同时,也面临着严峻的挑战。一是单一的追求品种的高生产性能,并在人工的高压下被迫生长发育,使生猪的健康始终处于在亚健康状态,导致猪病发生的频率增大;二是由于生猪养殖业环境污染治理技术复杂、投入成本和运行费用高、很多规模化生产经营主体投入不足,导致生猪养殖集中地区生态环境遭到严重的破坏;三是在生猪生产过程中,过多地使用药物和化学促生长剂技术,使抗生素和化学促生长剂过量地在动物体内沉积,又通过食物链传导给人类,导致人类健康的损害。这些问题如果得不到及时有效解决,生猪养殖业将难以实现健康持续发展。

为了解决生猪养殖业所面临的这些问题,国内外养猪业发达的国家和地区开始转变养殖观念,调整养殖模式,从生猪健康、环境健康和人类健康出发,大力发展生猪健康养殖新模式,并取得了显著效果。近年来,我省开展的生猪健康养殖模式研究也取得了较好效果。该模式将阳光猪舍、优良品种、优质无药饲料、科学饲养管理等多项技术集成配套应用到生猪养殖生产中,不仅取得了增产、增收的显著效果,而且还保证了产品质量安全,对促进生猪养殖业的健康发展具有重要意义。

总之,生猪健康养殖是一种具有较高经济、社会和生态综合效益的一种养殖模式。它是根据生猪品种的生物学特性,以保护生猪健康、人类健康和生态健康为目标,运用动物生理学、营养学、生态学原理来指导养殖生产,为生猪提供良好的、有利于健康生长发育的生态环境和安全营养饲料,最终生产出质量安全的猪肉产品,以实现生猪健康养殖的质量保障和价值提升功能,满足消费者效用最大化、生产者利益最大化和政府社会福利最大化。

(二)项目实施的效果

1.改善了猪舍环境

在阳光猪舍中,将塑料膜、阳光瓦和阳光板等与电地热、天窗、地窗、卷帘棉被、正压通风机和喷淋等设施设备配套应用,为猪的生长发育和繁殖创造了适宜的环境。一是改善了猪舍温度。阳光猪舍通过太阳能、电地热、遮阳保暖被、正压通风机、天窗、地窗、喷淋等设施设备来调节猪舍的温度。据试验,在寒冷季节,阳光猪舍比普通猪舍温度可提高8摄氏度左右,在通电地热时,猪舍有效温度可提高12摄氏度以上;在炎热的夏季,猪舍温度可降低5摄氏度左右;二是改善了猪舍湿度。阳光猪舍通过天窗、地窗、前后窗户、正压通风机和阳光棚舍上下通风带等设施设备来调节猪舍湿度,一般情况下,猪舍湿度可达到50%-70%,符合猪舍环境技术标准;三是降低了猪舍有害气体的含量。阳光猪舍通过天窗、地窗、前后窗户、正压通风机和阳光棚舍下通风带等来降低猪舍有害气体含量。

2.改善了猪肉品质

在阳光猪舍里,猪住的是冬暖夏凉,天冷有电地热,天热有淋浴,呼吸着新鲜空气。猪吃的配餐是优质玉米、大豆、食用级豆油、进口鱼粉和维生素等制成的饲料,营养均衡,且不含任何抗生素和其它药物。在管理上,享受人性化管理,住的舒适,吃的营养。这样养出的猪不仅健康,而且也改善了猪肉品质。据辽宁省畜产品安全监督检验测试中心检测,应用生猪健康养殖模式综合配套技术饲养的育肥猪,其猪肉质量达到了国家无公害猪肉标准的要求。

3.提高了猪的抗病力

生猪健康养殖模式综合配套技术通过改善环境、加强营养、科学管理、疫病控制等,提高了猪的抗病力。一是为猪的生长发育、繁殖创造了适宜的环境条件。猪舍温度、湿度、有害气体等含量符合养猪环境技术标准;二是为猪提供优质不含任何抗生素和其它药物的饲料,饲料配合符合猪的饲养标准,饲料中有毒、有害物质允许量符合饲料卫生标准;三是在管理上严格按照各类猪饲养管理技术规范进行科学管理;四是在疫病控制上,坚持以养为主,养重于防,防重于治,养防治相结合的原则。

生猪健康养殖模式综合配套技术的应用,减少了不良因素对猪的应激,增强了猪的免疫力,同时大大减少了使用或不使用抗生素和消毒等药物,避免了药残的存在和耐药性菌株的产生,从而提高了猪的抗病力。

4.提高了猪的生产性能

生猪健康养殖模式综合配套技术将阳光猪舍、优良品种、优质无药饲料、科学饲养管理等多项技术集成、配套应用到养猪生产中,提高了猪的生产性能。通过辽宁省种畜禽监督管理站试验,生猪健康养殖模式与传统养猪模式相比,仔猪成活率提高5个百分点,保育猪日增重提高8%左右,料重比降低5%左右;育肥猪日增重提高10%左右,料重比降低8%左右。

5.提高了养猪经济效益

生猪健康养殖模式综合配套技术在提高了猪的生产性能的同时,也提高了养猪经济效益。一是生猪健康养殖模式为猪的生长发育创造了适宜的环境条件,电地热在加热过程中产生的热量可提高猪舍和水泥地面表面温度,改善了猪只体感温度,降低了冬季水泥地面冷应激,提高了冬季猪的生长速度,猪生长快了,减少了维持消耗,节省了饲料成本;二是采用优质、无毒饲料,提高了消化率,降低了饲料成本;三是提高了猪的抗病力,减少了用药成本;四是采用电地热,降低了供暖成本。通过辽宁省种畜禽监督管理站试验,生猪健康养殖模式与传统养殖模式相比,每头育肥猪增加经济效益150元左右。

二、项目区的基本情况

(一)项目区畜禽养殖业基本情况

项目区畜牧业生产主要以养猪、养禽、养牛、养羊为重点。据20xx年统计,项目区内生猪饲养量3576万头,生猪存栏1344.7万头,生猪出栏2231.3万头;禽饲养量10.84亿只,禽存栏3.9亿只,禽出栏6.94亿只;牛饲养量593.3万头,牛存栏339.2万头,牛出栏254.1万头;羊饲养量1318.3万只,羊存栏658.6万只,羊出栏659.7万只。猪肉产量192.6万吨,禽肉产量90.1万吨,牛羊肉产量44.4万吨,蛋类产量251.6万吨,奶类产量124.5万吨。

(二)项目区畜牧技术推广体系基本情况

目前,项目区建立了省、市、县、乡四级推广机构,其中省级站1个,市级站13个,县(区)级站73个,乡级站650个,共有畜牧技术推广人员4074人,畜牧技术推广体系健全,技术力量雄厚,可以为该项技术的推广提供技术支撑。

三、主要技术内容、技术路线

(一)主要技术内容

1.推广标准化阳光猪舍建筑

(1)单面式阳光棚舍

2.推广阳光猪舍配套设施、设备

(1)电地热。电地热主要用于哺乳仔猪、保育猪和育肥猪,在猪栏休息区铺设宽约1米的电地热。它的主要作用是提高舍内温度。

(2)地窗。在单面式阳光棚舍北墙,封闭式阳光猪舍南北墙,距猪舍地面0.2米设立地窗,高0.4米、宽0.6米。它的主要作用是通风换气。

(3)天窗。在单面式阳光棚舍和封闭式阳光猪舍后坡顶部及拱圆型阳光棚舍顶部设立天窗,采用直径0.4米的无动力风机。它的主要作用是通风换气。

(4)卷帘机和卷帘被。在阳光猪舍顶部架设卷帘机和卷帘被。它的主要作用是保温和遮阳。

(5)正压通风设备。在阳光猪舍内安装正压通风机和通风管。它的主要作用是通风换气。

(6)喷淋设备。在阳光猪舍内安装微滴灌管和淋浴喷头。它的主要作用是降温。

(7)增效料槽。它的主要作用是减少饲料浪费。

(8)可调节饮水器。它的主要作用是满足猪对饮水的需求。

3.推广优良品种

(1)选择杜洛克、长白、大约克等优良瘦肉型纯种猪和二元母猪及地方优良纯种猪。

(2)利用杜洛克、长白、大约克等优良瘦肉型猪进行三品种杂交,生产杂交仔猪育肥。

(3)利用杜洛克、长白、大约克等优良瘦肉型公猪与本地优良母猪进行三品种杂交,生产杂交仔猪育肥。

(4)利用配套系生产杂交仔猪育肥。

4.推广优质、无毒、无药饲料

(1)饲料原料及添加剂选择

①选择优质、无毒饲料原料及添加剂。

②禁止使用农业部公布的饲料原料目录、饲料添加剂品种目录以外的任何物质生产的饲料原料及添加剂。

③禁止使用未取得农业部新饲料、新饲料添加剂证书的新饲料和新饲料添加剂。

④饲料原料及添加剂中有害物质及微生物允许量应符合饲料卫生标准。

(2)饲料配合

①配合饲料生产,其营养水平不低于《猪的饲养标准》。

②配合饲料中有害物质及微生物允许量应符合饲料卫生标准。

③配合饲料中不添加抗生素及其它药物。

5.推广科学饲养管理技术

阳光猪舍养猪在按照各类猪饲养管理技术规范饲养的同时,还要加强阳光猪舍的管理,特别是夏季防暑降温和冬季防寒保暖。

(1)防暑降温

①白天晴天时,封闭式阳光猪舍将卷帘被全部放下,阳光棚舍将卷帘被放至距离地面1.5米左右。晚上或白天阴天时,将卷帘被卷起。

②封闭式阳光猪舍打开前后窗户、天窗和地窗;单面式阳光棚舍打开窗户、天窗、地窗和棚舍下通风带;拱圆型阳光棚舍打开天窗和棚舍前后下通风带。

③如果天气温度过高,自然通风效果不理想时,可启用喷淋设备,每天中午开1-2小时。

④如果舍内外风速接近零,可启用正压通风机进行通风。

(2)防寒保暖

①白天晴天时,阳光猪舍将卷帘被卷起,晚上或白天阴天时,将卷帘被放下,卷起和放下的尺度,根据猪舍温度和猪群状态而定。

②晚上或白天温度过低时,打开电地热。

③封闭式阳光猪舍关闭前后窗户、天窗和地窗;单面式阳光棚舍关闭窗户、天窗和地窗;拱圆型阳光棚舍关闭天窗。

④为保证寒冷季节阳光猪舍通风换气,可根据舍内温湿度和有害气体含量高低,打开天窗和进气口,必要时启用正压通风机进行通风。

6.推广疫病防控技术

(1)坚持以养为主,养重于防,防重于治,养防治相结合的原则,搞好疫病控制。

(2)定期搞好猪场周围及猪舍内环境卫生和消毒。

(3)科学控制猪舍温度、湿度,保持舍内空气新鲜。

(4)根据当地传染病发生病种及规律,按照有关规定进行预防接种工作。

(5)平时注意观察猪群健康状况,发现疫病及时隔离治疗。

(二)技术路线

本项目采用技术集成、示范应用和辐射推广相结合的方式,主持单位辽宁省种畜禽监督管理站的专业技术人员与项目区的市、县、乡财政、畜牧兽医行政主管和畜牧技术推广部门密切配合,结合我省养猪生产发展实际,在项目区大力推广生猪健康养殖模式综合配套养猪技术。同时组织多学科、多部门、多层次专家、推广人员分工与合作,解决我省养猪业疫病、环境污染、产品质量安全及生产水平等问题,促进养猪业的健康发展。

四、预期目标及效益

(一)预期目标

项目实施后,生猪健康养殖模式与传统养殖模式相比,仔猪成活率提高5个百分点;保育猪日增重提高8%左右,料重比降低5%左右;育肥猪日增重提高10%左右,料重比降低8%左右。

(二)效益分析

1.仔猪效益

生猪健康养殖模式仔猪成活率按95%计算,应用生猪健康养殖模式比传统养殖模式多饲养仔猪8190头,每头三元杂交商品瘦肉型仔猪350元,可增加经济效益8190×350=286.65万元。

2.保育猪效益

应用生猪健康养殖模式推广三元杂交商品瘦肉型保育猪155650头,每头保育猪比传统养殖模式增加经济效益50元,可增加经济效益50×155650=778.25万元。

3.育肥猪效益

应用生猪健康养殖模式推广三元杂交商品瘦肉型育肥猪155650头,每头育肥猪比传统养殖模式增加经济效益150元,可增加经济效益150×155650=2334.75万元。

以上三项合计,每年可创造总经济效益为3399.65万元。

五、项目实施年限与进度安排

(一)项目实施年限

20xx年12月~20xx年12月。

(二)进度安排

20xx年12月

编制项目总体实施方案,落实示范推广任务,进行任务分工。各项目区按照总体实施方案制定具体实施方案,并与项目区签订项目实施合同。

20xx年

1月~2月召开项目启动会,布置20xx年工作任务。根据项目总体实施方案,全面落实各项具体任务。

3月~4月项目组技术人员深入项目区,对养猪场(户)进行技术培训。

5月~10月项目组技术人员深入项目区,对养猪场(户)进行技术指导,适时召开现场会。

11月~12月完成项目总结和验收工作。

六、经费使用计划

该项目中央财政补助资金1280万元,其中:省本级推广经费30万元,市、县(市、区)级推广经费434.5万元,养猪场(户)阳光猪舍补贴815.5万元。

培训指导费用包括专家教授技术指导、技术资料印刷、组织培训班、现场会等相关费用;试验示范费用包括场地租赁、试验猪、设施设备和劳务费等费用;阳光猪舍补贴每平方米70元。

七、保障措施

(一)加强领导,健全组织

为了使生猪健康养殖模式综合配套技术有组织、有计划、有步骤地顺利实施,各有关部门要高度重视,提高认识,切实加强组织领导。在辽宁省财政厅的直接领导下,集中畜牧科研、推广、生产等各方面的力量,成立以省财政厅、省畜牧局、省种畜禽监督管理站及有关市财政局、种畜禽监督管理(畜牧技术推广)站参加的项目领导小组、技术指导小组,加强对项目的组织管理,建立完善的项目运行机制,在组织、人力、物力、技术和资金上给予充分保证。

(二)明确责任,分工合作

本项目由财政部门和畜牧兽医部门共同承担,并实行分工负责、分级管理。省财政厅负责项目组织及资金管理;省畜牧兽医局负责项目监督管理、检查指导、组织协调等工作;省种畜禽监督管理站负责项目实施方案制定、组织实施、技术培训、技术指导、技术咨询等工作;项目市、县财政负责本级项目组织及资金管理;项目市、县种畜禽监督管理(畜牧技术推广)站负责本级项目实施方案制定、组织实施、技术培训、技术指导、技术咨询等工作。

(三)精心组织,认真实施

为确保项目推广工作落到实处,省种畜禽监督管理站和项目实施单位要根据项目总体实施方案要求认真实施。一是各项目实施单位要按照项目总体实施方案制定出切实可行的实施方案;二是落实任务指标。按照项目总体实施方案的要求,将项目数量指标、技术指标、经济指标逐级分解,层层落实到市、县(市、区)、乡、场(户);三是签订项目合同书。省种畜禽监督管理站与项目区市、县(市、区)、乡、场(户)层层签订项目实施合同书;四是项目领导小组、技术小组要经常深入项目区,对项目实施情况进行检查指导,并对项目推广效果、先进经验及存在的问题及时进行总结交流,确保项目推广工作顺利开展。

(四)加强培训,搞好服务

省种畜禽监督管理站和项目区种畜禽监督管理(畜牧技术推广)站要紧紧围绕项目主要技术内容,开展产前、产中、产后服务,加大培训力度,实行梯次培训的方式。首先要抓好市、县(市、区)、乡畜牧技术推广人员的培训。再从培养、培训农民技术骨干入手,通过举办培训班、播放录像、编印技术资料等形式宣传培训,使生猪健康养殖综合配套技术进入千家万户,提高该项技术的普及率,为项目实施提供技术支撑。

(五)加强管理,确保质量

为使项目保质、保量完成,要建立起完善的项目管理制度。一是按照省级绩效考评制度的有关要求,实行项目责任人负责制和目标管理制,建立层层负责的监督考核机制(考核办法另行制定)。根据项目区各地承担的任务指标,合理确定考评指标,在项目实施完成后,组织成立考评小组,对各地项目实施情况进行检查验收,并把年终考评结果作为下一年度调整项目资金分配的依据;二是建立严格的项目资金管理制度,要求承担项目各单位设立专用账户,实行专款专用,避免项目资金挪作它用。推广补助费主要用于阳光猪舍补助,按每平方米70元的标准,由县财政按报账制管理要求直接发放到农户,强化资金使用管理。在项目实施中,要组织有关人员对参加项目的各单位资金使用情况进行检查,发现问题及时纠正,确保资金的使用效率。

一、项目养殖场简介

濮阳县大河肉牛养殖场立于20xx年11月,位于梨元段寨村占地面积15亩,经营性质为股份制。拟新建500头畜位标准化肉牛生态养殖场,并建设场内基础设施。建设污染物减排和治理设施,实现污染治理,从而营造生态养殖场。

二、模型与目标

1、模型

本项目将执行“新建500畜位标准化肉牛生态养殖场(区)模块设计”设计模型。

2、目标

模块设计以500畜位肉牛场为目标对象,对养殖场选址,饮料与日粮配制、饲养管理,牛舍建筑设计、卫生防疫、粪便及废弃物处理进行设计,为河南省黄河转变肉牛养殖生产方式提供示范指导。

三、建设用地

肉牛场建设用地一般为每头牛13平方米,按照该指标存栏量500头,养殖规模的肉牛场约占10亩用地。

四、建设内容与投资

本模块建设内容包括育肥牛舍,地面改造、消毒室、青贮室等建设物和各种设备的购置等。

该模块工程造价181.89万元,其中土建工程135.19万元,设备设施工程46.4万元,养殖场设计0.2万元,施工监理0.1万元。(详见表1-3、表1-4)

五、招投标

养殖场委托河南兴伟招标有限公司全权负责项目招投标工作。20xx年2月17日《河南日报》刊登了招标邀请书,3月21日9时在濮阳市桃园酒店二楼会议室公开开标,除了投标人和养殖场之外还邀请了县法院、县纪检委、发改委、项目办等现场监督。经过评定河南三林建设股份有限公司中标。

六、建设

1、整理土地、拆除原有设施大概用时10天。

2、土建基础建设用时约80天。

3、内部配套设备(水电等)和土建同时进行。

4、完工后即招聘员工。

七、验收与投产

由县项目办组织,县项目办、财政局、审计局有资质的工程师组成验收组,分两阶段验收。(达到70%一次,达到100%一次)项目完工后及时投产。

八、预期效果

1、项目实施后,该养殖场(区)出栏量可达1000头,年产有机肥料400吨,直接效益达980万元。

2、通过项目的实施,牛尿和牛舍冲洗用水100%收集,牛粪100%收集。

3、通过项目实施可杀灭牛粪中的病原微生物中、寄生虫卵,杂草种子,减少蚊蝇危害90%以上,减少有害气体如氨气、硫化氢等的排放,达到无害化处理的目的,经过处理,牛粪中的COD可削减70%。

第五篇: 县休闲农业项目实施方案



休闲食品项目

实施方案















xxx公司


摘要

报告依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况,按照项目的建设要求,对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护、安全生产等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证;
本报告通过对项目进行技术化和经济化比较和分析,阐述投资项目的市场必要性、技术可行性与经济合理性。

该休闲食品项目计划总投资7820.49万元,其中:固定资产投资6295.05万元,占项目总投资的80.49%;
流动资金1525.44万元,占项目总投资的19.51%。

达产年营业收入11290.00万元,总成本费用8539.42万元,税金及附加131.38万元,利润总额2750.58万元,利税总额3261.35万元,税后净利润2062.93万元,达产年纳税总额1198.41万元;
达产年投资利润率35.17%,投资利税率41.70%,投资回报率26.38%,全部投资回收期5.29年,提供就业职位189个。

近年来,我国宏观经济持续保持稳定发展态势,居民收入水平和整体消费能力得以快速增长。根据国家统计局数据,2013-2017年,我国居民人均可支配收入从18,311元增长至25,974元,年均复合增长率达9.13%。而居民收入水平的增长为我国整体消费能力的增强提供了有利的环境,人均居民消费支出亦由2013年的13,220元增长至2017年的18,322元,年均复合增长率为8.50%。收入水平和消费能力的持续增加,对我国居民的食品消费结构产生了深刻的影响。一方面,居民对传统主食的消费量在逐年下降,根据国家统计局的统计数据,我国居民年均粮食消费量从2013年的148.7公斤减少至2016年的132.8公斤。另一方面,休闲食品的市场规模稳步提升,根据中国食品工业协会相关数据,我国休闲食品行业2014年年产值为7,118.80亿元,预计到2019年将达到19,925.28亿元。因此,未来休闲食品行业还将保持较高发展速度,增长空间巨大。

项目概况、建设背景、项目调研分析、项目建设内容分析、项目选址评价、项目建设设计方案、工艺原则、环境保护概况、安全保护、项目风险、项目节能评估、实施进度计划、投资估算与资金筹措、项目经济效益分析、评价及建议等。



休闲食品项目实施方案目录

第一章 项目概况

第二章 项目承办单位基本情况

第三章 建设背景

第四章 项目选址评价

第五章 项目建设设计方案

第六章 工艺原则

第七章 环境保护概况

第八章 项目风险

第九章 项目节能评估

第十章 实施进度及招标方案

第十一章 人力资源

第十二章 投资估算与资金筹措

第十三章 项目经济效益分析

第十四章 评价及建议


第一章 项目概况

一、项目名称及承办单位

(一)项目名称

休闲食品项目

近年来,我国宏观经济持续保持稳定发展态势,居民收入水平和整体消费能力得以快速增长。根据国家统计局数据,2013-2017年,我国居民人均可支配收入从18,311元增长至25,974元,年均复合增长率达9.13%。而居民收入水平的增长为我国整体消费能力的增强提供了有利的环境,人均居民消费支出亦由2013年的13,220元增长至2017年的18,322元,年均复合增长率为8.50%。收入水平和消费能力的持续增加,对我国居民的食品消费结构产生了深刻的影响。一方面,居民对传统主食的消费量在逐年下降,根据国家统计局的统计数据,我国居民年均粮食消费量从2013年的148.7公斤减少至2016年的132.8公斤。另一方面,休闲食品的市场规模稳步提升,根据中国食品工业协会相关数据,我国休闲食品行业2014年年产值为7,118.80亿元,预计到2019年将达到19,925.28亿元。因此,未来休闲食品行业还将保持较高发展速度,增长空间巨大。

(二)项目承办单位

xxx公司

二、项目建设地址及负责人

(一)项目选址

某循环经济产业园

(二)项目负责人

韦xx

三、报告研究目的

可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。

四、报告编制依据

1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划。

2、《产业结构调整指导目录(2013年本)》。

3、《投资项目可行性研究指南(试用版)》。

4、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》。

5、《建设项目经济评价细则》(2010年本)。

6、《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》。

7、项目承办单位提供的有关技术基础资料。

8、其它国家现行有关政策、法规和标准等。

五、项目提出理由

1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。

2、2015年以来,我国经济下行压力增大,工业投资持续下滑,国内外需求不足的问题未得到有效缓解,进而导致我国工业整体增速进一步放缓,传统产业面临结构调整和转型升级的巨大压力。进入二季度以来,随着“一带一路”、“中国制造2025”、“互联网+”行动计划等战略的加快推进,以及智能制造、小微企业扶持、技术改造等政策措施的不断推出与落实,我国工业增速逐步企稳,严峻形势将得到部分缓解,新一代信息技术、高端装备制造等新兴产业将成为经济增长新亮点。

六、产品方案及建设规模

(一)产品方案

项目主要产品为休闲食品,根据市场情况,预计年产值11290.00万元。

通过以上分析表明,项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低,具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间,因此,项目产品市场前景良好,投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益,其市场可拓展的空间巨大,倍增效应显著,具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

(二)建规模

1、该项目总征地面积21464.06平方米(折合约32.18亩),其中:净用地面积21464.06平方米(红线范围折合约32.18亩)。项目规划总建筑面积22537.26平方米,其中:规划建设主体工程16396.75平方米,计容建筑面积22537.26平方米;
预计建筑工程投资2006.72万元。

2、项目计划购置设备共计107台(套),设备购置费1837.90万元。

七、投资估算

项目预计总投资7820.49万元,其中:固定资产投资6295.05万元,占项目总投资的80.49%;
流动资金1525.44万元,占项目总投资的19.51%。

八、经济效益测算

预期达产年营业收入11290.00万元,总成本费用8539.42万元,税金及附加131.38万元,利润总额2750.58万元,利税总额3261.35万元,税后净利润2062.93万元,达产年纳税总额1198.41万元;
达产年投资利润率35.17%,投资利税率41.70%,投资回报率26.38%,全部投资回收期5.29年,提供就业职位189个。

九、经济效益测算

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。

十、项目符合性

(一)产业发展政策符合性

由xxx公司承办的“休闲食品项目”主要从事休闲食品项目投资经营,其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。

(二)项目选址与用地规划相容性

休闲食品项目选址于某循环经济产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;
在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某循环经济产业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

(三)“三线一单”符合性

1、生态保护红线:休闲食品项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。

十一、项目评价

1、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“休闲食品项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位189个,达产年纳税总额1198.41万元,可以促进某循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。

2、项目达产年投资利润率35.17%,投资利税率41.70%,全部投资回报率26.38%,全部投资回收期5.29年,固定资产投资回收期5.29年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

3、发挥工业转型升级(中国制造2025)资金作用,重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,为民营企业转型升级提供产业支撑。(工业和信息化部、财政部)

十二、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

21464.06

32.18亩

1.1

容积率

1.05

1.2

建筑系数

69.64%

1.3

投资强度

万元/亩

195.62

1.4

基底面积

平方米

14947.57

1.5

总建筑面积

平方米

22537.26

1.6

绿化面积

平方米

1624.90

绿化率7.21%

2

总投资

万元

7820.49

2.1

固定资产投资

万元

6295.05

2.1.1

土建工程投资

万元

2006.72

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

25.66%

2.1.2

设备投资

万元

1837.90

2.1.2.1

设备投资占比

23.50%

2.1.3

其它投资

万元

2450.43

2.1.3.1

其它投资占比

31.33%

2.1.4

固定资产投资占比

80.49%

2.2

流动资金

万元

1525.44

2.2.1

流动资金占比

19.51%

3

收入

万元

11290.00

4

总成本

万元

8539.42

5

利润总额

万元

2750.58

6

净利润

万元

2062.93

7

所得税

万元

1.05

8

增值税

万元

379.39

9

税金及附加

万元

131.38

10

纳税总额

万元

1198.41

11

利税总额

万元

3261.35

12

投资利润率

35.17%

13

投资利税率

41.70%

14

投资回报率

26.38%

15

回收期

5.29

16

设备数量

台(套)

107

17

年用电量

千瓦时

1200311.23

18

年用水量

立方米

10249.21

19

总能耗

吨标准煤

148.40

20

节能率

29.60%

21

节能量

吨标准煤

41.86

22

员工数量

189


第二章 项目承办单位基本情况

一、公司简介

成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。

展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;
致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。

贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。

二、公司经营情况分析

2018年,xxx有限公司实现营业收入8655.15万元,同比增长31.58%(2077.08万元)。其中,主营业业务休闲食品生产及销售收入为7512.22万元,占营业总收入的86.79%。

2018年营业收入一览表

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

1817.58

2423.44

2250.34

2163.79

8655.15

2

主营业务收入

1577.57

2103.42

1953.18

1878.06

7512.22

2.1

休闲食品(A)

520.60

694.13

644.55

619.76

2479.03

2.2

休闲食品(B)

362.84

483.79

449.23

431.95

1727.81

2.3

休闲食品(C)

268.19

357.58

332.04

319.27

1277.08

2.4

休闲食品(D)

189.31

252.41

234.38

225.37

901.47

2.5

休闲食品(E)

126.21

168.27

156.25

150.24

600.98

2.6

休闲食品(F)

78.88

105.17

97.66

93.90

375.61

2.7

休闲食品(...)

31.55

42.07

39.06

37.56

150.24

3

其他业务收入

240.02

320.02

297.16

285.73

1142.93

根据初步统计测算,公司实现利润总额2114.54万元,较去年同期相比增长462.26万元,增长率27.98%;
实现净利润1585.90万元,较去年同期相比增长162.59万元,增长率11.42%。

2018年主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

8655.15

完成主营业务收入

万元

7512.22

主营业务收入占比

86.79%

营业收入增长率(同比)

31.58%

营业收入增长量(同比)

万元

2077.08

利润总额

万元

2114.54

利润总额增长率

27.98%

利润总额增长量

万元

462.26

净利润

万元

1585.90

净利润增长率

11.42%

净利润增长量

万元

162.59

投资利润率

38.69%

投资回报率

29.02%

财务内部收益率

20.32%

企业总资产

万元

16353.61

流动资产总额占比

万元

28.24%

流动资产总额

万元

4618.94

资产负债率

37.48%


第三章 建设背景

一、项目建设背景

1、制造业是国民经济的支柱产业,在全球范围内都发挥越来越重要的作用。制造业竞争力已成为衡量一个国家和地区综合实力和国际竞争力的重要指标。今年以来,我市强势开局、精准发力,引进了一批能带动区域产业转型升级的央企名企,落地了一批事关“十三五”和长远发展的大项目好项目,填补了台州制造业体系中的一些空白,台州制造的产品将遍及海陆空各领域,成为全国高端装备制造的重镇。这也为调整产业结构、提升台州制造的品牌和实力注入了新的动能(因产业集聚效应,仅无人机产业基地将为台州带来1000亿元的新增产能),显示了超常的“台州力度”。加上相关领域的一系列重磅举措,共同为台州接轨“中国制造2025”打下坚实基础,台州已迎来发展的黄金时期,非常鼓舞人心。

2、近现代以来,制造业始终是一国经济发展并走向强盛的基础。美、德、日等发达国家的强国之路,均基于规模雄厚、结构优化、创新能力强、发展质量好、产业链国际主导地位突出的强大制造业。许多发展中国家和地区摆脱贫穷与落后,实现对发达国家和地区的追赶甚至超越,也是通过推动工业化、发展制造业来实现的。2008年国际金融危机再次证明,没有坚实的制造业支撑,必将导致经济体的不断虚化和弱化。鉴此,发达国家纷纷实施“再工业化”战略,吸引和鼓励高端制造回流本土;
新兴经济体不甘落后,希望借助更有利的比较优势,编织制造大国梦想。作为一个拥有十几亿人口的发展中大国,实现“两个一百年”奋斗目标,必须在“双向挤压”的挑战中杀出一条血路,化挑战为机遇,强筋固本、夯实根基。

3、新兴产业之所以备受社会各界关注,主要在于其掌握的核心技术具有广阔的市场需求前景。由于资源能耗较低且带动系数大,往往在其发展的同时又能带动一批传统产业兴起,因此,具有较强的辐射效应。而此次的《政府工作报告》中也提出,全面实施战略性新兴产业发展规划,加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化,做大做强产业集群。

4、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。

今年是改革开放40周年。40年来,我国工业实力空前增强,建立了全世界最完整的现代工业体系,产品竞争力显著提升,“中国制造”越来越受到世界认可。一个拥有十几亿人口的发展中农业大国,用几十年时间走完了发达国家几百年走过的工业化历程,发展成为世界制造业第一大国。当前,中国特色社会主义进入新时代,我国经济发展由高速增长阶段转向高质量发展阶段。我国仍处于工业化发展阶段,我国工业发展转向建设制造强国新阶段。与此同时,世界经济处于深度调整中,一场以新科技革命和新产业变革为主要特征,以数字化、网络化、智能化与先进制造业相结合为特点的新工业革命日益兴起、势不可挡,与我国推进高质量发展形成难得的历史交汇。新一代信息技术已经成为新科技革命的核心技术,成为推动经济社会发展的巨大引擎,是加快产业转型升级的动力,也是高质量发展的抓手。先进制造业是供给侧结构性改革的先锋,也是高质量发展的关键。创新是传统产业改造升级的助推器,也是高质量发展的强大动能。为此,我们要毫不动摇坚持发展是硬道理、发展应该是科学发展和高质量发展的战略思想,毫不动摇坚持我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期的科学判断,毫不动摇坚持必须从长期大势认识当前形势、认清我国长期向好发展前景的规律性认识,创造性贯彻落实高质量发展要求。

近年来,我国宏观经济持续保持稳定发展态势,居民收入水平和整体消费能力得以快速增长。根据国家统计局数据,2013-2017年,我国居民人均可支配收入从18,311元增长至25,974元,年均复合增长率达9.13%。而居民收入水平的增长为我国整体消费能力的增强提供了有利的环境,人均居民消费支出亦由2013年的13,220元增长至2017年的18,322元,年均复合增长率为8.50%。收入水平和消费能力的持续增加,对我国居民的食品消费结构产生了深刻的影响。一方面,居民对传统主食的消费量在逐年下降,根据国家统计局的统计数据,我国居民年均粮食消费量从2013年的148.7公斤减少至2016年的132.8公斤。另一方面,休闲食品的市场规模稳步提升,根据中国食品工业协会相关数据,我国休闲食品行业2014年年产值为7,118.80亿元,预计到2019年将达到19,925.28亿元。因此,未来休闲食品行业还将保持较高发展速度,增长空间巨大。

二、必要性分析

1、新常态下新旧力量将长期并存,原有优势和新优势双轮驱动。中国经济之所以在过去取得了令世人瞩目的成绩,一定是中国经济大方向选对了,一些因素一定会继续发挥重要作用。中国经济进入新常态,出现了很多新的特征和趋势,但并不意味着未来经济发展将完全不同以往。经济发展是连续的过程,不会因为开启了一扇窗,就会关掉一道门。新常态需要新思路和新方式,但不否定那些仍继续有效的做法。新常态下我国增长动力结构,将既不同于原

2、新常态下全面深化改革,还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革,推出既具有年度特点,又有利于长远制度安排的改革举措,确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态,适应新常态,引领新常态,以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变,推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革,为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境,让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。

3、2015年以来,我国经济下行压力增大,工业投资持续下滑,国内外需求不足的问题未得到有效缓解,进而导致我国工业整体增速进一步放缓,传统产业面临结构调整和转型升级的巨大压力。进入二季度以来,随着“一带一路”、“中国制造2025”、“互联网+”行动计划等战略的加快推进,以及智能制造、小微企业扶持、技术改造等政策措施的不断推出与落实,我国工业增速逐步企稳,严峻形势将得到部分缓解,新一代信息技术、高端装备制造等新兴产业将成为经济增长新亮点。

4、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;
建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。

三、市场分析

近年来,我国宏观经济持续保持稳定发展态势,居民收入水平和整体消费能力得以快速增长。根据国家统计局数据,2013-2017年,我国居民人均可支配收入从18,311元增长至25,974元,年均复合增长率达9.13%。而居民收入水平的增长为我国整体消费能力的增强提供了有利的环境,人均居民消费支出亦由2013年的13,220元增长至2017年的18,322元,年均复合增长率为8.50%。收入水平和消费能力的持续增加,对我国居民的食品消费结构产生了深刻的影响。一方面,居民对传统主食的消费量在逐年下降,根据国家统计局的统计数据,我国居民年均粮食消费量从2013年的148.7公斤减少至2016年的132.8公斤。另一方面,休闲食品的市场规模稳步提升,根据中国食品工业协会相关数据,我国休闲食品行业2014年年产值为7,118.80亿元,预计到2019年将达到19,925.28亿元。因此,未来休闲食品行业还将保持较高发展速度,增长空间巨大。

伴随休闲食品行业的不断发展和居民消费能力的持续提高,人们的消费观念逐渐变化,开始更加注重产品及服务的品牌、品质、个性和即时购买等因素,这对产品与消费需求的适配度提出了更高的要求。

首先,健康营养的产品、贴心周到的服务体验逐渐成为消费者选购休闲食品时的重要考量因素,而由于品牌是产品质量和服务的集中体现,消费者对高品质休闲食品品牌的忠诚度和认可度也不断提高。同时,收入水平的持续上升也使得消费者的健康意识不断提高,越发重视休闲食品的健康属性。根据麦肯锡的调研数据,超过50%的受访消费者偏爱健康和营养食品,而非健康食品的受偏好程度在下降。“吃得安全、吃得健康、吃得营养”日益成为城乡居民食品消费的共识。

其次,消费者更加看重休闲食品的个性化特征,他们不仅满足于产品的功能性价值,也对产品附加价值提出了更高的要求。个性化消费需求的特征表现为:

一方面,不同个体表现出越来越多样的消费需求,偏向于更加彰显个性、符合自身生活品味的产品;
另一方面,同一个体在不同生活场景或领域的消费需求也存在较大差异,如出行旅游、居家看剧、节日送礼等场景下的消费需求也大相径庭。

此外,不同于主食购买的计划性,消费者在购买休闲食品的过程中有着较强的偶发性,因此即买即得成为休闲食品消费者的天然需求。而随着电子商务的蓬勃发展、仓储设施的持续完善、物流水平快速提高,消费者对即买即得的消费体验要求越来越高,而可以通过便利的渠道提供休闲食品的商家,将更加受到消费者的青睐。

近年来,随着国家对互联网和物流行业的重视,我国的数字化进程和快递物流水平取得长足的进步,为休闲食品行业的不断发展提供了有力的保障。一方面,我国在互联网基础设施建设、网民数量、交易规模等方面发展迅速。根据工信部及中国互联网络信息中心相关数据,我国光缆线路总长度在2017年末达3,747万公里,相比2012年末增加153.07%;
随着互联网基础设施的不断完善,2017年我国网民数量达7.72亿人,较2012年增加2.08亿人,增幅达36.88%。另一方面,我国快递物流体系日益完善,快递业务水平进一步提升,为休闲食品企业的规模化发展提供了保障。国家邮政总局统计数据显示,我国快递业务量于2017年累计完成400.6亿件,较2012年增长604.04%,年均复合增长率达47.75%。

互联网和快递行业的日趋成熟完善,为休闲食品行业的发展提供了良好的发展基础,业内企业利用互联网技术和便捷的快递服务优化了客户的消费体验,创造和承接了更多的消费需求。

整体而言,我国休闲食品行业的竞争格局呈现出以下特点:

第一,经营范围地域化。这主要是由于我国地域广阔,各地的饮食习惯和口味偏好存在差异所致。目前,我国尚未出现能在多个产品品类上主导全国销售市场的品牌,但已出现在细分领域或部分区域形成较为强势的品牌。

第二,销售渠道逐渐从多元化走向融合发展。休闲食品行业的销售渠道主要包括连锁终端门店、各类超市、电子商务平台、食品零售店(便利店)、街边摊等。随着休闲食品行业的发展和消费需求的变化,销售渠道呈现不断融合的态势,目前已出现线下连锁门店、线上电商平台、本地生活服务平台等多元化渠道相互融合发展的品牌企业。

第三,产品同质化。休闲食品行业进入门槛相对较低,主体数量众多,产品同质化较为严重。但是,休闲食品行业也存在一定的技术壁垒,部分优质企业开始利用自身的研发优势,推出顺应市场需求的休闲食品,开拓新的增长点,扩大自身优势,提升行业竞争力和市场地位。


第四章 项目选址评价

一、项目选址原则

项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。

二、项目选址

该项目选址位于某循环经济产业园。

园区是1994年经省人民政府批准成立,并于2006年3月经国家发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求,坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念,经过近20年的开发建设,规模从小到大,功能逐渐增强,服务不断升级,设施不断完善,配套日益齐全。

三、项目建设地休闲食品行业发展概况

目前,区域内拥有各类休闲食品企业719家,规模以上企业21家,从业人员35950人。截至2017年底,区域内休闲食品产值177158.85万元,较2016年157418.56万元增长12.54%。产值前十位企业合计收入87081.01万元,较去年76981.09万元同比增长13.12%。

区域内休闲食品行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

177158.85

同期产值

万元

157418.56

同比增长

12.54%

从业企业数量

719

—规上企业

21

—从业人数

35950

前十位企业产值

万元

87081.01

去年同期76981.09万元。

1、xxx有限公司(AAA)

万元

21334.85

2、xxx公司

万元

19157.82

3、xxx有限责任公司

万元

11320.53

4、xxx有限责任公司

万元

9578.91

5、xxx科技公司

万元

6095.67

6、xxx科技公司

万元

5660.27

7、xxx有限责任公司

万元

435.41

8、xxx有限责任公司

万元

3570.32

9、xxx科技公司

万元

3396.16

10、xxx科技公司

万元

2612.43

区域内休闲食品企业经营状况良好。以AAA为例,2017年产值21334.85万元,较2018年19393.56万元增长10.01%,其中主营业务收入19621.89万元。2017年实现利润总额6774.02万元,同比增长27.31%;
实现净利润2503.84万元,同比增长14.02%;
纳税总额152.17万元,同比增长18.32%。2017年底,AAA资产总额47705.55万元,资产负债率30.04%。

2017年区域内休闲食品企业实现工业增加值41752.79万元,同比2016年37950.18万元增长10.02%;
行业净利润18827.65万元,同比2016年16858.57万元增长11.68%;
行业纳税总额40965.91万元,同比2016年34699.23万元增长18.06%;
休闲食品行业完成投资46783.76万元,同比2016年42288.49万元增长10.63%。

区域内休闲食品行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

41752.79

1.1

—同期增加值

万元

37950.18

1.2

—增长率

10.02%

2

行业净利润

万元

18827.65

2.1

—2016年净利润

万元

16858.57

2.2

—增长率

11.68%

3

行业纳税总额

万元

40965.91

3.1

—2016纳税总额

万元

34699.23

3.2

—增长率

18.06%

4

2017完成投资

万元

46783.76

4.1

—2016行业投资

万元

10.63%

区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.03亿元,年均增长8.24%。预计区域内休闲食品行业市场需求规模将达到266282.01万元,利润总额77435.39万元,净利润32042.75万元,纳税23740.65万元,工业增加值103020.77万元,产业贡献率13.62%。

区域内休闲食品行业市场预测(单位:万元)

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

206208.79

234328.17

266282.01

2

利润总额

59965.96

68143.14

77435.39

3

净利润

24813.91

28197.62

32042.75

4

纳税总额

18384.76

20891.77

23740.65

5

工业增加值

79779.29

90658.28

103020.77

6

产业贡献率

8.00%

12.00%

13.62%

7

企业数量

863

1053

1348

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